医院的事业基金是指什么(医院报表中事业基金)

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目录

第一部分石冲口镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

石冲口镇卫生院概况

一、部门职责

为人民群众健康提供医疗与预防保健服务,各项公共卫生服务,常见多发病的治疗与护理,卫生监督,对乡村医生的业务指导与管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我院编制59人,年末实有人数76人(其中在职职工54人,退休职工22人),抚恤金8人。设有内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗科等5个临床科室,设有检验室、放射室、B超室、护理部(包括手术室)、中西药房、收款室、远程诊断室、公卫办(包括防疫室,妇幼、儿保、儿童体检中心、疫苗接种室)等辅助科室,及办公室、合管办、财务室、信息办、供应室、院长办、支书办、副院长办公室等行政后勤科室。

(二)决算单位构成。

新化县石冲口镇卫生院部门决算为本级,属差额拨款事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:新化县石冲口镇卫生院公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

538.77

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

641.65

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

七、卫生健康支出

20

1180.42

8

21

本年收入合计

9

1180.42

本年支出合计

22

1180.42

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

1180.42

总计

26

1180.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:新化县石冲口镇卫生院公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1180.42

538.77

641.65

210

卫生健康收入

1180.42

538.77

641.65

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:新化县石冲口镇卫生院公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1180.42

1180.42

210

卫生健康支出

1180.42

1180.42

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:XX单位单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

538.77

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、卫生健康支出

21

538.77

538.77

8

22

本年收入合计

9

538.77

本年支出合计

23

538.77

538.77

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

538.77

总计

28

538.77

538.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:新化县石冲口镇卫生院公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

538.77

538.77

210

卫生健康支出

538.77

538.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新化县石冲口镇卫生院公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

357.72

302

商品和服务支出

37.01

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

107.87

30201

办公费

0.71

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

8.92

30202

印刷费

7.21

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

1.09

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

151.99

30205

水费

0.31

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险费

31.06

30206

电费

4.02

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

15.07

30207

邮电费

0.08

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

20.9

30208

取暖费

0.32

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.79

30211

差旅费

3.86

31008

物资储备

30113

住房公积金

18.04

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

144.04

30215

会议费

1.3

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

30302

退休费

4.53

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

8.48

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

5.27

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

134.2411134.24134.24

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.1

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

1.06

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

9.44

人员经费合计

501.76501.76401.45

501.76公用经费合计

37.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1180.42万元,与2019年相比,减少29.52万元,减少0.03%,主要是因为业务收入减少了;2020年度总支出是1180.42万元,与2019年相比,减少了29.52万元,减少了0.03%,主要是因为人员经费和商品服务费都减少了。2020年年末无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1180.42万元,其中:财政拨款收入538.77万元,占45.64%;事业收入641.65万元,占54.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1180.42万元,其中:基本支出1180.42万元,占100%。,2020年末无结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入538.77万元,年初预算数为538万元,完成年初预算的100.14%;年初财政拨款结转无结余。本部门2020年度财政拨款支出538.77万元,年末财政拨款收入无结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出538.77万元,占本年支出合计的45.64%,与2019年相比,财政拨款支出增加58.11万元,增长12.09%,主要是因为人员经费、医疗业务费用、改善医院基础设施的拨款都有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出538.77万元,卫生健康支出538.77,占财政拨款支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出538.77480.66万元,其中:(一)工资福利支出501.76万元,较2019年的401.45万元,增加了24.99%,主要原因是2019年底因时间问题,部分工资福利支出在2020年列支;2020年工资和社保增加;(二)商品和服务支出37.01万元,较2018年的79.21万元,减少了42.2万元,减少了53.28%,主要原因是2020年没有下村健康体检,差旅费及专用材料费等多项开支的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出538.77万元,其中:(一)工资福利支出501.76万元,占本年度财政拨款支出93.13%;(二):商品和服务支出37.01万元,占本年度财政拨款支出6.87%;。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2020年度预算绩效情况说明

以深入践行党的群众路线教育实践活动为指导,以创先争优为目的,全面落实医改政策方针,2020年在卫计局党组、班子人员的直接领导下,在石冲口镇党委、政府大力支持和人大、政协的监督、指导下,我院坚持"公共卫生为主,中、西结合"的指导思想,坚持以人为本全心全意为人民服务的理念,坚持"让老百姓少生病、让老百姓看得起病、让老百姓就近看得好病"的建院宗旨,借卫生改革之东风,全体干部职工团结务实、奉献创新、诚信博爱、公廉敬业的良好社会公德,自觉遵纪守法,以高度的主人翁责任心,努力工作,不断加强业务学习和政治学习,积极开展"三好一满意"活动,强化行业管理,狠抓医德医风与医疗安全质量,实施绩效考核的分配机制,实现新跨越、新高峰,为提高我镇卫生事业整体水平、保障人民群众身体健康和生命安全、构建和谐平安石冲口、建设社会主义新农村而努力,特制订了2020年目标管理方案,其中设定了管理目标,每月根据目标管理方案,对各科室进行绩效考核。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0元。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.3万元,用于召开乡村医生培训等会议,每次参会人数45人左右,内容为公共卫生相关工作部署、传达上级文件、会议精神、新型肺炎防治工作紧急会议、每月例会等等;开支培训费0.39万元,用于开展上级相关部门组织的培训,人数10人,内容医疗机构相关业务;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为特殊用途车辆:母亲健康快车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分

附件:

新化县水车镇中心卫生院2020年部门决算公开表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

以深入践行党的群众路线教育实践活动为指导,以创先争优为目的,全面落实医改政策方针,2020年我院在卫计局党组、班子人员的直接领导下,在石冲口镇党委、政府大力支持和人大、政协的监督、指导下,我院坚持"公共卫生为主,中、西结合"的指导思想,坚持以人为本全心全意为人民服务的理念,坚持"让老百姓少生病、让老百姓看得起病、让老百姓就近看得好病"的建院宗旨,借卫生改革之东风,全体干部职工团结务实、奉献创新、诚信博爱、公廉敬业的良好社会公德,自觉遵纪守法,以高度的主人翁责任心,努力工作,不断加强业务学习和政治学习,积极开展"三好一满意"活动,强化行业管理,狠抓医德医风与医疗安全质量,实施绩效考核的分配机制,实现新跨越、新高峰,为提高我镇卫生事业整体水平、保障人民群众身体健康和生命安全、构建和谐平安石冲口、建设社会主义新农村而努力,特制订了2020年目标管理方案,其中设定了管理目标,每月根据目标管理方案,对各科室进行绩效考核。

【来源:新化县卫生健康局】

版权归原作者所有,向原创致敬